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富宁县市场监督管理局2018年部门预算公开部门概况及数据说明

发布时间:2018年02月27日  来源:  作者:  点击数:

目录

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分2018年部门预算公开套表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

 

 

富宁县市场监督管理局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

富宁县市场监督管理局是在富宁县履行市场监督管理和行政执法的职能部门,是富宁县人民政府工作部门。 主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督等方面的法律、法规、政策并组织实施。拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。

2.负责履行市场主体注册登记、食品生产经营许可、组织机构代码管理等原由工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督部门分别实施的行政审批和行政许可职能,并进行监督管理。

3.承担食品生产、加工、流通及餐饮服务等环节的食品安全监督管理责任;承担县食品安全委员会办公室日常工作;按规定负责食品安全突发事件应对处置和食品安全案件查处工作。

4.承担规范和维护市场秩序监管责任。履行辖区市场交易和网络商品交易行为监管职责;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;监督管理直销企业和直销人员及其直销行为;牵头查处传销违法行为和查处取缔无证无照经营工作;开展不正当竞争执法监督管理工作;组织开展企业信用体系建设,推进企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理,开展企业信息公示工作,推动建立企业经营异常名录制度;研究分析并发布市场主体注册登记基础信息,为政府决策和社会公众提供有关信息服务。

5.承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;处理消费者申诉、投诉举报,查处侵害消费者合法权益的违法行为。

6.承担药品、保健食品、化妆品、医疗器械安全监管工作。负责监督药品、保健食品、化妆品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理工作;负责实施国家药品、保健食品、化妆品、医疗器械标准以及药品、医疗器械及医用包装材料、医疗机构制剂监督管理工作;负责药品不良反应与医疗器械不良事件和药物滥用监测工作;负责查处药品、保健食品、化妆品、医疗器械在生产、流通、使用环节的违法行为;负责监督实施问题产品召回和处置工作;组织实施处方药和非处方药分类管理;负责建立健全药品安全应急体系;配合有关部门实施国家基本药物制度;组织开展农村药品监督网和供应网建设。

7.负责商标广告监督管理工作,组织查处商标侵权行为,保护商标专用权;负责著名商标、知名商标审核申报和保护工作;负责保护驰名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志;负责监督管理广告活动,指导广告业发展。

8.负责合同监督管理工作。负责动产抵押物登记,组织实施消费类格式合同备案;监督管理拍卖行为;负责查处合同欺诈等违法行为。

9.承担特种设备安全监管工作。对特种设备设计、制造、维修、改造、安装、检验、使用和注册登记等各环节安全进行监督检查,督促高耗能特种设备执行节能法规和标准;承担特种设备事故查处和相关应急救援责任。

10.负责计量管理工作。建立社会公用计量和校准标准,组织推行法定计量单位确保量值准确传递;监督管理计量器具的制造、维修、进口、销售和使用,规范和监督商品计量行为;开展计量器具强制检定工作;对依法授权的计量检定机构和社会公共计量服务机构进行监督管理;对计量认证认可行为进行监管,对企业计量工作进行指导,加强能源计量监督,促进企业节能减排工作。

11.负责统一管理标准化工作。推行采用国家标准和国外先进标准;对标准的实施进行监督检查;管理组织机构代码和商品条码;组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;组织制定涉及本区域的地方标准行为或技术规范;监督标准的实施;指导企业有关标准化工作。

12.承担产品质量监督管理工作。负责产品质量宏观管理和质量安全监督管理及认证认可工作;负责产品质量诚信体系建设有关工作,组织实施国家质量振兴纲要;推进名牌发展和质量兴县战略;承担质量兴县办公室日常工作;组织管理产品质量检验检测、风险监控和监督抽查以及质量标志和产品防伪等工作;组织产品质量预警、监测;组织协调重大产品质量事故的调查处理和对缺陷产品召回。负责工业产品生产许可证管理工作和能效标识的监督管理;负责监督管理产品质量安全仲裁检验工作;负责对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理,对质量安全认证产品进行监督;负责查处产品质量违法行为。

13.指导县个体私营经济协会、县食品行业协会的工作。

14.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

富宁县市场监督管理局设9个内设机构、1个直属机构、13个派出机构。

(1)内设机构

富宁县市场监督管理局机关设9个内设机构,均为股所级机构。有综合办公室、政策法规股、市场主体登记许可、食品安全监督管理股、产品质量监督管理股、市场规范监督管理股、药品医疗器械监督管理股、特种设备安全监督管理股、计划财务股。

(2)直属机构

富宁县市场监督管理局下设富宁县市场监督管理行政执法大队,为富宁县市场监督管理局直属机构,机构规格为副科级。

(3)派出机构

按行政区划在全县13个乡(镇)设立市场监督管理所,为富宁县市场监督管理局的派出机构,机构规格均为副科级。

(三)重点工作概述

1.食品生产、加工、流通及餐饮服务等环节的食品安全监督管理;县食品安全委员会办公室日常工作;食品安全突发事件应对处置和食品安全案件查处。

2.药品、保健食品、化妆品、医疗器械安全监管。

3.特种设备安全监管工作。

4.承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;处理消费者申诉、投诉举报,查处侵害消费者合法权益的违法行为。

二、预算单位基本情况

1.我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

2.在职人员编制106人,其中:行政编制 91人,事业编制15人。在职实有74人,其中: 财政全供养 74人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

3.离退休人员47人,其中: 离休 0人,退休 47人。

4.车辆编制14辆,实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1,274.99万元,其中:一般公共预算1,274.99万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1,274.99万元,其中:本年收入1,274.99万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,274.99万元(本级财力1,088.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿66万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1,274.99万元。本级财力安排支出 1,154.24万元,其中,基本支出1,154.24万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

201 - 一般公共服务支出777.90万元,主要用于机构事务支出;

208 - 社会保障和就业支出201.51万元,主要用于社会保障支出;

210 - 医疗卫生与计划生育支出230.79万元,主要用于食品药品安全事务和行政事业单位医疗支出;

221 - 住房保障支出64.79万元,主要用于住房保障支出

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出242.33万元(其中:基本支出242.33万元;项目支出0.00万元);

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出329.27万元(其中:基本支出329.27万元;项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-奖金”支出20.19万元(其中:基本支出20.19万元;项目支出0.00万元);

30107工资福利支出-绩效工资”支出16.22万元(其中:基本支出16.22万元;项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出112.02万元(其中:基本支出112.02万元;项目支出0.00万元);

“30109工资福利支出-职业年金缴费”支出44.81万元(其中:基本支出44.81万元;项目支出0.00万元);

“30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出43.19万元(其中:基本支出43.19万元;项目支出0.00万元);

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出10.8万元(其中:基本支出10.8万元;项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出10.78万元(其中:基本支出10.78万元;项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金”支出64.79万元(其中:基本支出64.79万元;项目支出0.00万元);

“30199工资福利支出-其他工资福利支出”支出132.00万元(其中:基本支出132.00万元;项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-办公费”支出46.80万元(其中:基本支出46.80万元;项目支出0.00万元);

“30202商品和服务支出-印刷费”支出3.00万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出3.00万元);

“30228商品和服务支出-工会费”支出9.19万元(其中:基本支出9.19万元;项目支出0.00万元);

“30231商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费”支出8.00万元(其中:基本支出8.00万元;项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出-公务交通补贴”支出55.32万元(其中:基本支出55.32万元;项目支出0.00万元);

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出11.94万元(其中:基本支出0.59万元;项目支出11.35万元);

30302对个人和家庭的补助-退休费”支出0.12万元(其中:基本支出0.12万元;项目支出0.00万元);

30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出7.83万元(其中:基本支出7.83万元;项目支出0.00万元);

“31019资本性支出-其他交通工具购置”支出106.40万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出106.40万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年度本部门预算无列入省对下专项转移支付项目清单情况。

(二)与中央配套事项

2018年度本部门预算无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2018年度本部门预算无按既定政策标准测算标准事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年本部门一般公共预算安排的基本支出1,154.24万元,比上年预算数1,213.98万元减少59.64万元,下降4.91%,下降的主要原因是退休人员工资转由社保发放。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年本部门一般公共预算安排的项目支出120.75万元,比上年预算数1,126.11万元减少1,005.36万元,下降89.27%,下降的主要原因是2017年富宁县食品检测中心建设经费1,100.00万元,2018年没有这项经费。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是:一个部门一本账。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

【财政拨款收入】:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 

【其他收入】:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】:反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(二)机关运行经费安排

2018年,我局安排机关运行经费57.8万元。比上年预算数55.25万元增加2.55万元,增长4.62%,增加的主要原因是人员增加。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局的资产2,107.98万元,负债105.37万元,净资产2,002.61万元。

附件:富宁县市场监督管理局2018年部门预算信息公情况表.xls

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